Audiența
auditori publici interni
specialiști în control intern / managerial
membrii ai Comisiei de Monitorizare SCM
membrii ai Echipei de gestionare a Riscurilor
manageri de entități publice
profesori universitari
persoane fizice interesate de subiect și de obținera atestării de auditor public intern
alți profesioniști interesați de subiect și temele dezbătute
jurnaliști.
Obiectivele conferinței
– sporirea gradului de conștientizare și o mai bună înțelegere a rolului, utilității și relevanței controlului intern în cadrul organizației
– dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor în control intern, managementul riscului și guvernanță
– înțelegerea instrumentelor care pot fi utilizate pentru atingerea obiectivelor organizaționale
– înțelegerea modului de folosire optimă și eficace a cadrului de control intern și management al riscului în desfășurarea auditurilor operaționale și de fraudă
– deprinderea celor mai bune practici de planificare, desfășurare și monitorizare a angajamentelor de audit și a misiunilor de control
– înțelegerea modalității practice de aplicare a unei abordări bazate pe riscuri
– perfecționarea tehnicilor și tacticilor de control intern și managementul riscului prin prezentarea
metodologiilor de desfășurare a analizei de risc, precum și prin efectuarea de studii de caz și exemple practice
– îmbunătățirea mediului de control intern și managementul riscului in cadrul institutiei publice.
– identificarea celor mai bune soluții pentru crearea unui mediu de control conform cerințelor și nevoilor actuale
Legislație analizată
OMFP 946 / 2005, republicat
HG 1086 / 2013
HG 1259 / 2012
HG 1183 / 2012
Legea 191 / 2011
COSO 2014
LECTORI
DL MARCEL GHIȚĂ Ministerul de Finanțe Director General – UCAAPI
Atestarea Auditorilor Publici Interni
DNA PAULA LAVRIC Deloitte Senior Manager ERS
Corupția versus protejarea valorilor și a reputației
DNA SVETLANA MUREȘAN Curtea de Conturi Departamentul de Raportare și Sinteză
Evaluarea Curții de Conturi privind controlul intern în entitățile publice
DNA GABRIELA RĂVDAN Curtea de Conturi Auditor Public Extern
Înțelegerea modalității practice de aplicare a unei abordări bazate pe riscuri
DL COSMIN ȘERBĂNESCU Institutul de Control Intern Președinte
Performanță și bună guvernanță în sectorul public
DL CONSTANTIN SAS Ministerul de Finanțe Director General – UCASMFC
Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice
DL ADRIAN VINTILESCU Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială Manager
Studii cantitative privind evaluarea sistemului de control intern
DNA MONICA SABĂU Lector Univ. Dr. – ASE Institutul de Cercetare în Fizică și Inginerie Nucleară Auditor Intern – ELI NP
Riscul de non-integritate în achizițiile publice
DNA DANIELA CREȚU Agenția Națională de Administrare Fiscală Expert
Dezvoltarea sistemului de management și control intern în instituțiile publice prin utilizarea unui sistem de gestiune informatizat
Profil: conferință business de nișă
Nr. lectorilor: 10 lectori, 2 sesiuni
Structura: prezentări individuale ale lectorilor, dezbateri cu audiența, discuții de panel,
sesiune de intrebări și răspunsuri
Audiența: 100 participanți
Profilul audienței: auditori publici interni, specialiști în control intern / managerial
Limba oficială: româna
Ținuta: smart business
CONFERINȚĂ CU TAXĂ DE PARTICIPARE
De ce ar trebui să participați
Participarea la conferință vă este utilă pentru a:
– împărtăși cu principalii factori decizionali și specialiști cele mai recente evoluții și bune practici în domeniu
– învăța din experiențele lectorilor, invitaților și celorlalți participanți
– cunoaște de la organismele de control și reglementare care sunt cerințele, așteptările și cum tratează anumite spețe concrete ale controlului intern
– stabili contacte cu vorbitori, membri ai grupurilor de discuții, specialiști în control intern, managementul riscului și guvernanță, colegi, alți profesioniști care se confruntă cu situații / probleme similare cu ale dvs.
– face schimb de experiențe, cunoștințe și bune practici cu ceilalți participanți – a fi cu un pas în fața competitorilor și în temă cu noile tendințe în domeniu
– ajusta și îmbunătăți procesele și activitățile din cadrul organizației dvs.
Institutul de Control Intern
Institutul de Control Intern este o organizație profesională, independentă și autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, având ca obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze și să dezvolte identitatea și recunoașterea publică a profesiei de Specialist Control Intern în România.
Membrii Institutului de Control Intern sunt profesioniști în control intern, control intern / managerial, audit intern, audit public intern, managementul riscului, audit public extern, management antifraudă, conformitate și guvernanță corporativă.
Certificarea Specialist în Control Intern / Managerial, oferită de Institutul de Control Intern profesioniștilor din sectorul public, recunoaște competențele și experiența în domeniul auditului public intern și a controlului intern / managerial a titularului.
Institutul de Control Intern acordă certificări și distincții profesionale, organizează conferințe și evenimente pe teme de control intern și audit intern, furnizează programe de pregătire și perfecționare profesională, editează studii, lucrări și ghiduri de control intern și dezvoltă compețentele persoanelor aflate la început de carieră în control intern, prin intermediul Academiei de Control Intern.
CONTACT
Institutul de Control Intern
Tel: 0786 207 607
Email: contact@institutuldecontrolintern.ro
Website: www.institutuldecontrolintern.ro

















